《科創板日報》8月22日訊今日盤后,高測股份披露2022年半年報,上半年實現營收13.35億元,同比增長124.16%;歸母凈利潤2.37億元,同比增長224.39%;扣非凈利潤為2.33億元,同比增長285.44%。
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從Q2單季度來看,公司營收及歸母凈利潤均創歷史新高,二季度營收為7.792億元,環比增長40.12%,歸母凈利潤為1.4億元,環比增長44.72%。
圖|高測股份單季度營業收入表現
圖|高測股份單季度歸母凈利潤表現
對于業績變動,高測股份表示,主要系四個方面原因,一是設備訂單大幅增加;二是金剛線產能及出貨量大幅提升;三是創新業務領域切割設備及切割耗材銷售規模大幅增長;四是硅片及切割加工服務項目順利推進,快速放量。
具體從業務來看,光伏切割設備方面,報告期內共實現營收5.6億元,占比41.95%,截至2022年6月30日,在手訂單合計金額約11.76億元(含稅);光伏切割耗材方面,報告期內實現營收3.26億元,占比24.42%。公司表示,光伏行業景氣度持續提升,下游硅片企業擴產項目順利推進,切割設備需求旺盛。
在硅片及切割加工服務業務上,公司共實現營收3.11億元,占比23.3%。對此,高測股份表示,各項目按計劃順利推進,產能逐步釋放,硅片切割加工服務業務快速放量,已與通威股份、美科太陽能、京運通、陽光能源等光伏企業建立了硅片及切割加工服務業務合作關系。
在創新業務領域上,報告期內共實現營收7567.84萬元。截至2022年6月30日,公司在該領域在手訂單合計金額2487.67萬元(含稅)。另外,報告期內公司輪胎檢測設備及耗材共實現營業收入2205.25萬元。
在產能上,報告期內公司按計劃順利推進各項產能建設。金剛線產能上,20條金剛線生產線已具備年320萬千米金剛線產能條件。其中,“單機十二線”技改活動已全部完成,公司表示,2022年金剛線全年產能預計可達到2500萬千米以上。另外,“壺關(一期)年產4000萬千米金剛線項目”擴產計劃,預計2023年投產。
另外,研發投入方面,高測股份上半年研發投入費用為8263.88萬元,較上年同期增長71.03%,主要系報告期內繼續加大產品研發投入。
值得注意的是,高測股份在中報中也給出了兩大技術的發展趨勢:
在硅片環節,持續推進硅片向“大尺寸”和“薄片化”方向發展將會成為未來持續降本增效的重要措施。
金剛線切割技術上,“細線化、高速度、自動化和智能化”是光伏硅片切割生產的主要發展趨勢。